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종합소득세 신고 후 실수하셨나요? 수정신고와 경정청구로 바로잡는 방법을 알려드립니다👇
종합소득세 신고 후 수정신고 & 경정청구 완전 정리!
"종합소득세 신고 후 실수를 발견했어요. 어떻게 하죠?"
신고를 마친 뒤 나중에 소득 누락, 공제 누락, 경비 실수 등을 알게 되는 경우가 많습니다.
이럴 때는 수정신고 또는 경정청구 제도를 이용해 바로잡을 수 있습니다.
이번 글에서는 2025년 종합소득세 신고 이후
실수나 누락을 바로잡는 수정신고 & 경정청구 방법과 절차를 알기 쉽게 정리해드릴게요.
수정신고 vs 경정청구 차이점
구분 | 수정신고 | 경정청구 |
---|---|---|
언제? | 신고자가 추가 납부해야 할 때 | 환급받을 세금이 있을 때 |
신청 주체 | 본인 직접 | 본인 직접 |
제출 기한 | 법정 신고기한 경과 후 5년 이내 | 신고일 또는 결정일로부터 5년 이내 |
대표 사례 | 소득 누락, 경비 과소 반영 | 공제 누락, 환급 누락 |
👉 더 낼 세금이 생기면 = 수정신고
👉 더 돌려받을 세금이 있으면 = 경정청구
꼭 알아야 할 사례
경정청구 예시: 프리랜서 A씨는 세액공제를 누락해 환급액이 줄었습니다. 이 경우 경정청구를 통해 5년 이내에 환급액을 다시 받을 수 있습니다.
수정신고 예시: 자영업자 B씨는 접대비를 사업 경비로 잘못 신고해 세금을 적게 냈습니다. 이 경우 수정신고로 추가 세금을 납부해야 합니다.
1. 수정신고가 필요한 상황
- 매출이나 기타소득을 일부 누락했을 경우
- 필요경비를 과소 계산하여 더 낸 경우
- 일부 공제 항목을 빼먹고 신고한 경우
- 연금저축, 기부금 등 누락 시 환급액 축소
📌 정정하지 않으면 가산세 + 세무조사까지 이어질 수 있습니다!
2. 경정청구가 가능한 상황
- 이미 신고한 세금보다 덜 내도 되는 상황
- 공제 누락, 환급계좌 오류 등으로 세금을 더 냈을 때
- 홈택스 자동자료 외에 수동 공제를 빠뜨린 경우
💡 이 경우 홈택스 통해 환급 재신청 가능, 환급액도 다시 계산됩니다!
3. 홈택스 수정신고 절차 (PC 기준)
1. 홈택스 접속 → 로그인
2. 신고/납부 > 종합소득세 > 수정신고서 작성 선택
3. 기존 신고내역 불러오기
4. 수정할 항목 입력
5. 신고서 재제출 → 차액 납부 or 환급 확인
📌 신고서를 “수정신고” 유형으로 선택해야 합니다!
4. 홈택스 경정청구 절차 (PC 기준)
1. 홈택스 접속 → 로그인
2. 신청/제출 > 경정청구(세금 환급요청) 선택
3. 과세기간 및 세목(종합소득세) 선택
4. 환급받을 사유 및 내역 입력
5. 관련 증빙 첨부 후 제출
💡 처리 완료까지 1~2개월 소요, 결과는 홈택스에서 확인 가능
주의사항 및 팁
📌 수정신고는 불이익이 크므로 처음부터 정확한 신고가 중요합니다.
📌 경정청구는 늦더라도 5년 이내 신청이 가능하니 환급 기회를 놓치지 마세요.
📌 전문가와 상담을 통해 유리한 방법을 선택하는 것이 핵심입니다.
Q&A
Q1. 경정청구는 세무조사를 유발하나요?
A. 아닙니다. 경정청구는 세무조사와 별개이며, 증빙만 충분하면 문제가 없습니다.
Q2. 수정신고를 늦게 하면 어떤 불이익이 있나요?
A. 과소신고 가산세(10%)와 납부 지연가산세가 발생하며, 시간 지체 시 금액이 늘어날 수 있습니다.
Q3. 경정청구는 무조건 승인되나요?
A. 증빙자료가 부족하거나 부적절할 경우 반려될 수 있으니 사전에 꼼꼼히 준비해야 합니다.
Q4. 어떤 경우에 수정신고를 하지 않아도 되나요?
A. 단순 오탈자나 금액의 경미한 차이 등은 별도로 수정신고 대상이 아닐 수 있습니다.
Q5. 경정청구와 수정신고를 동시에 할 수 있나요?
A. 서로 반대 성격의 제도이므로 동시에 적용되진 않지만, 각각 필요한 항목에 따라 별도 처리 가능합니다.
2025년 종합소득세 신고서 작성방법에 정확히 알고 싶으시면 아래에서 확인 가능합니다.